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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01-1表 |
编制单位:张家口市桥西区人民检察院 |
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2019年度 |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,590,446.00 |
13,836,695.65 |
13,836,695.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
9,590,446.00 |
9,590,446.00 |
0.00 |
11,075,863.05 |
11,075,863.05 |
0.00 |
10,997,320.05 |
10,997,320.05 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
8,023,166.00 |
8,023,166.00 |
0.00 |
9,468,861.74 |
9,468,861.74 |
0.00 |
9,468,861.74 |
9,468,861.74 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
1,567,280.00 |
1,567,280.00 |
0.00 |
1,607,001.31 |
1,607,001.31 |
0.00 |
1,528,458.31 |
1,528,458.31 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
8,118,517.00 |
8,118,517.00 |
0.00 |
11,312,579.47 |
11,312,579.47 |
0.00 |
9,299,260.57 |
9,299,260.57 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
3,711,638.80 |
3,711,638.80 |
0.00 |
1,776,862.90 |
1,776,862.90 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,212,666.00 |
1,212,666.00 |
0.00 |
2,163,509.51 |
2,163,509.51 |
0.00 |
2,163,509.51 |
2,163,509.51 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39 |
780,473.00 |
780,473.00 |
0.00 |
810,155.61 |
810,155.61 |
0.00 |
810,155.61 |
810,155.61 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
12,774,182.95 |
12,774,182.95 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8,216,545.93 |
8,216,545.93 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,554,300.25 |
2,554,300.25 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,252,315.81 |
1,252,315.81 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
751,020.96 |
751,020.96 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
478,790.00 |
478,790.00 |
0.00 |
501,257.26 |
501,257.26 |
0.00 |
501,257.26 |
501,257.26 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
10,590,446.00 |
13,836,695.65 |
13,836,695.65 |
本年支出合计 |
80 |
10,590,446.00 |
10,590,446.00 |
0.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
0.00 |
12,774,182.95 |
12,774,182.95 |
0.00 |
本年支出合计 |
81 |
10,590,446.00 |
10,590,446.00 |
0.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
0.00 |
12,774,182.95 |
12,774,182.95 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
950,806.20 |
950,806.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,013,318.90 |
2,013,318.90 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,013,318.90 |
2,013,318.90 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
950,806.20 |
950,806.20 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
10,590,446.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
总计 |
84 |
10,590,446.00 |
10,590,446.00 |
0.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
0.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
0.00 |
总计 |
85 |
10,590,446.00 |
10,590,446.00 |
0.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
0.00 |
14,787,501.85 |
14,787,501.85 |
0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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