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2019年部门决算公开——财政拨款收入支出决算总表
时间:2020-06-22 17:10:00  作者:  新闻来源:  【字号: | |
                    财政拨款收入支出决算总表                    
                                                    财决01-1表
编制单位:张家口市桥西区人民检察院                     2019年度                         金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 10,590,446.00 13,836,695.65 13,836,695.65 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 56 9,590,446.00 9,590,446.00 0.00 11,075,863.05 11,075,863.05 0.00 10,997,320.05 10,997,320.05 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 57 8,023,166.00 8,023,166.00 0.00 9,468,861.74 9,468,861.74 0.00 9,468,861.74 9,468,861.74 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 58 1,567,280.00 1,567,280.00 0.00 1,607,001.31 1,607,001.31 0.00 1,528,458.31 1,528,458.31 0.00
  4       四、公共安全支出 34 8,118,517.00 8,118,517.00 0.00 11,312,579.47 11,312,579.47 0.00 9,299,260.57 9,299,260.57 0.00 二、项目支出 59 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 3,711,638.80 3,711,638.80 0.00 1,776,862.90 1,776,862.90 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61                  
  7       七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 1,212,666.00 1,212,666.00 0.00 2,163,509.51 2,163,509.51 0.00 2,163,509.51 2,163,509.51 0.00   63                  
  9       九、卫生健康支出 39 780,473.00 780,473.00 0.00 810,155.61 810,155.61 0.00 810,155.61 810,155.61 0.00   64                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   65                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类支出合计 66 12,774,182.95 12,774,182.95 0.00
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、工资福利支出 67 8,216,545.93 8,216,545.93 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 68 2,554,300.25 2,554,300.25 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 69 1,252,315.81 1,252,315.81 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 70 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 72 751,020.96 751,020.96 0.00
  18       十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 478,790.00 478,790.00 0.00 501,257.26 501,257.26 0.00 501,257.26 501,257.26 0.00 八、对企业补助 74 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 75 0.00 0.00 0.00
  21       二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 76 0.00 0.00 0.00
  22       二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   77                  
  23       二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   78                  
  24       二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   79                  
  25         55                     80                  
本年收入合计 26 10,590,446.00 13,836,695.65 13,836,695.65 本年支出合计 80 10,590,446.00 10,590,446.00 0.00 14,787,501.85 14,787,501.85 0.00 12,774,182.95 12,774,182.95 0.00 本年支出合计 81 10,590,446.00 10,590,446.00 0.00 14,787,501.85 14,787,501.85 0.00 12,774,182.95 12,774,182.95 0.00
年初财政拨款结转和结余 27 0.00 950,806.20 950,806.20 年末财政拨款结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,013,318.90 2,013,318.90 0.00 年末财政拨款结转和结余 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,013,318.90 2,013,318.90 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 950,806.20 950,806.20   82                     83                  
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00   83                     84                  
总计 30 10,590,446.00 14,787,501.85 14,787,501.85 总计 84 10,590,446.00 10,590,446.00 0.00 14,787,501.85 14,787,501.85 0.00 14,787,501.85 14,787,501.85 0.00 总计 85 10,590,446.00 10,590,446.00 0.00 14,787,501.85 14,787,501.85 0.00 14,787,501.85 14,787,501.85 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
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